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南昌市人大常委办公厅2018年度部门决算(草案)

大字 日期:2019-09-24 来源:南昌人大新闻网
附件1:
南昌市人大常委办公厅2018年度部门决算(草案) 
目   录
第一部分  南昌市人大常委办公厅概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
  
第一部分   南昌市人大常委会办公厅概况
一、部门主要职能
(一)办公厅主要职责
1、负责市人大人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、省人大会议南昌代表团,以及以市人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导参加重要公务活动的组织安排工作。
2、负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常务委员会议、常委会主任会议作出的决定、决议的贯彻实施,以及领导指示、批示的查办、催办工作。
3、负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和市人大常委会、常委会办公厅名义制发的文件的起草或审核制发工作;负责市人大常委会日常的公文处理,主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。
4、负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。
5、负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。
6、负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公厅工作有关的重要问题进行调查研究,提出报告或建议。
7、负责市人大机关的理论研究和宣传宣传报道,编辑《南昌市人大工作》、《南昌市人大常委会会刊》、《信访情况反映》。
8、负责接待处理人民群众来信来访工作。
9、负责市人大机关人事和机构编制的管理以及离退休人员的服务等工作。
10、承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。
(二)专门(工作)委员会及其主要职责
专门(工作)委员会有:市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大科教文卫委员会、市人大城乡建设环境保护委员会、市人大农业和农村委员会、市人大社会建设委员会;市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会选举任免联络委员会。
其职责为:
负责本委员会的文稿起草。公文处理、印鉴管理、安全保密、会议会务等日常事务。
负责本委员会有关地方性法规的拟定、修改、审议和有关法规实施情况执法检查、视察等活动具体工作。
负责本委员会的工作计划安排、总结、督促检查、信息收集、经验交流等事项。
负责起草以市人大常委会名义召开的专业会议文稿
负责与市人民政府有关部门、本委员会成员及有关人士、上下级人大对口工作部门联系
负责办理本委员会承办的议案、建议、批评、意见,受理本委员承办的市人大代表和人民群众的来信来访
指导县(区)、乡镇人大的相关工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市人大常委会办公厅。
本部门2018年年末编制人数80人,其中行政编制70人,事业编制10人;年末实有人数81人,其中在职人员76人,离休人员5人;年末学生人数0人。
第二部分   2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位: 2018年度 金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏 次   1 栏 次   2
一、财政拨款收入 1 3,580.74 一、一般公共服务支出 28 3,252.14
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 191.93
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 92.90
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 3,580.74 本年支出合计 51 3,536.97
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 388.45 年末结转和结余 53 432.22
总计 27 3,969.19 总计 54 3,969.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

 
编制单位:
收入决算表
2018年度
 
公开02表金额单位:万元

项 目  
本年收入合计
 
财政拨款收入
 
上级补助收入
 
事业收入
 
经营收入
 
附属单位上缴收入
 
其他收入
支出功能分类科目编码  
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,580.74 3,580.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,295.91 3,295.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 3,295.91 3,295.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,602.71 1,602.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 850.40 850.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 627.00 627.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 160.80 160.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 191.93 191.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 191.93 191.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 65.58 65.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.35 126.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 75.81 75.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 17.09 17.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
支出决算表

 
公开03表
编制单位: 2018年度 金额单位:万元
  项 目  
本年支出合计
 
基本支出
 
项目支出
 
上缴上级支出
 
经营支出
 
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码  
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,536.97 1,886.67 1,650.30 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,252.14 1,601.84 1,650.30 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 3,252.14 1,601.84 1,650.30 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,601.84 1,601.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 1,227.50 0.00 1,227.50 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 207.00 0.00 207.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 160.80 0.00 160.80 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 191.93 191.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 191.93 191.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 65.58 65.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.35 126.35 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 75.81 75.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 17.09 17.09 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位: 金额单位:万元
收 入 支 出
 
项 目
 
行次
 
决算数
 
项目(按功能分类)
 
行次
决算数
 
合计
一般公共预算财政
拨款
政府性基金预算财
政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,580.74 一、一般公共服务支出 30 3,664.46 3,252.14 3,252.14
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 191.93 191.93 191.93
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 92.90 92.90 92.90
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,580.74 本年支出合计 53 3,949.29 3,536.97 3,536.97
年初财政拨款结转和结余 25 388.45 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 432.22 432.22
一、一般公共预算财政拨款 26 388.45   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
总计 28 3,969.19 总计 57 3,949.29 3,969.19 3,969.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位: 2018年度 金额单位:万元
项 目  
本年支出合计
 
基本支出
 
项目支出
支出功能分类科目编码  
科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,536.97 1,886.67 1,650.30
201 一般公共服务支出 3,252.14 1,601.84 1,650.30
20101 人大事务 3,252.14 1,601.84 1,650.30
2010101   行政运行 1,601.84 1,601.84 0.00
2010102   一般行政管理事务 1,227.50 0.00 1,227.50
2010104   人大会议 207.00 0.00 207.00
2010105   人大立法 50.00 0.00 50.00
2010106   人大监督 5.00 0.00 5.00
2010108   代表工作 160.80 0.00 160.80
208 社会保障和就业支出 191.93 191.93 0.00
20805 行政事业单位离退休 191.93 191.93 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 65.58 65.58 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.35 126.35 0.00
221 住房保障支出 92.90 92.90 0.00
22102 住房改革支出 92.90 92.90 0.00
2210201   住房公积金 75.81 75.81 0.00
2210203   购房补贴 17.09 17.09 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位: 2018年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,168.19 302 商品和服务支出 450.56 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 365.63 30201 办公费 9.51 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 276.29 30202 印刷费 9.53 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.30 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 4.60 30204 手续费 0.06 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.03 310 资本性支出 32.71
30108 机关事业单位
基本养老保险缴
330.73 30206 电费 0.02 31001 房屋建筑物购
0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 32.71
30110 职工基本医疗
保险缴费
0.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补
助缴款
0.00 30209 物业管理费 52.03 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障
缴费
0.00 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 183.82 30212 因公出国
(境)费用
21.94 31007 信息网络及软
件购置更新
0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 6.64 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利
支出
7.11 30214 租赁费 3.01 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 235.21 30215 会议费 82.14 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 11.28 30216 培训费 52.99 310111 地上附着物和
青苗补偿
0.00
30302 退休费 54.30 30217 公务接待费 2.64 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具 0.00
30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品
购置
0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 6.79 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支
0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 71.55 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 169.63 30229 福利费 32.57 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 98.75 31204 费用补贴 0.00
      30240 税金及附加费
0.07 31205 利息补贴 0.00
      30299 其他商品和服务支出 0.00 31299 其他对企业补
0.00
            399 其他支出 0.00
            39906 赠与 0.00
            39907 国家赔偿费用
支出
0.00
             
39908
对民间非营利
组织和群众性自
治组织补贴
0.00
            39999 其他支出 0.00
人员经费合计 1,403.40 公用支出合计 483.27
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位: 2018年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 118.00 24.58
1.因公出国(境)费 2 20.00 21.94
2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
(1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
3.公务接待费 6 98.00 2.64
(1)国内接待费 7 98.00 2.64
其中:外事接待费 8 0.00 0.00
(2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
1.因公出国(境)团组数(个) 11 3
2.因公出国(境)人次数(人) 12 7
3.公务用车购置数(辆) 13 0
4.公务用车保有量(辆) 14 0
5.国内公务接待批次(个) 15 20
其中:外事接待批次(个) 16 0
6.国内公务接待人次(人) 17 190
其中:外事接待人次(人) 18 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位: 2018年度 金额单位:万元
项 目  
年初结转和结余
 
本年收入
本年支出  
年末结转和结余
支出功能分类科目编码  
科目名称
 
小计
 
基本支出
 
项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
 
国有资产占用情况表
编制单位: 2018年度
公开09表

项 目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1  
1.副部(省)级及以上领导用车 2  
2.主要领导干部用车 3  
3.机要通信用车 4  
4.应急保障用车 5  
5.执法执勤用车 6  
6.特种专业技术用车 7  
7.离退休干部用车 8  
8.其他用车 9  
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10  
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11  
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。
  第三部分   2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3969.19万元,其中年初结转和结余388.45万元,较2017年增加335.7万元,增长636.40%;本年收入合计3580.74万元,较2017年减少178.27万元,下降4.74%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3580.74万元,占100%。  
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3969.19万元,其中本年支出合计3536.97万元,较2017年增加113.66万元,增长3.32%;年末结转和结余432.22万元,较2017年增加43.77万元,增长11.27%,主要原因是:用于下一年度会议专项支出。
本年支出的具体构成为:基本支出1886.67万元,占53.34%;项目支出1650.3万元,占46.66%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2395.74万元,决算数为3536.97万元,完成年初预算的147.64%,其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2110.91万元,决算数为3252.14万元,完成年初预算的154.06%,主要原因是:会议专项经费不在年初预算内。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为191.93万元,决算数为191.93万元,完成年初预算的100%。
(三)住房保障支出年初预算数为92.9万元,决算数为92.9万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1886.67万元,其中:
(一)工资福利支出1168.19万元,较2017年增加219.56万元,增长23.14%,主要原因是:增人增资。
(二)商品和服务支出450.56万元,较2017年增加224.41万元,增长99.23%,主要原因是:科目调整。
(三)对个人和家庭补助支出235.21万元,较2017年减少1257.13  万元,下降84.24%,主要原因是:科目调整。
(四)资本性支出32.71万元,较2017年增加32.71万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为24.58万元,完成预算的20.83%,决算数较2017年增加11.39万元,增长86.32%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为21.94万元,完成预算的109.7%,决算数较2017年增加12.54万元,增长133.53%。主要原因是:出国的批次和人数比上年增加。
(二)公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为2.64万元,完成预算的2.69%,决算数较2017年减少1.16万元,下降30.47%。主要原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出483.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加257.12万元,增长113.69 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额72.90万元,其中:政府采购货物支出62.64万元、政府采购服务支出14.26万元。授予中小企业合同金额 72.90万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 100万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,涉及项目数量1个,项目总金额140.8万元。
组织对“南昌市人大常委会办公厅” 1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出140.8万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据南昌市财政局《关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2019]7号)要求,我厅成立了由主要领导和项目负责人组成的绩效评价工作小组,制定了详细的工作方案,认真组织2018年度财政项目支出绩效评价工作。工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作,围绕绩效评价指标体系,逐项严格评分,认真完成了项目绩效评价报告的撰写,报告力求客观、公正、全面地反映我厅2018年度财政项目支出的实际绩效。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果
人大代表活动费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大代表活动费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为140.8万元,执行数为140.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是坚持质量效率并重,增强服务能力。按照务实、节俭、高效的原则,注重程序,明确目标,细化要求,落实责任,积极改进会务工作,做到会前周密准备、会中细心实施、会后总结评估,不断提高会务服务的质量和效率。全年共完成了市十五届人大二次会议、18次市十五届人大常委会会议、33次市十五届人大常委会主任会议,四期“南昌人大讲堂”;二是坚持群众利益至上,增强信访实效。认真学习贯彻国家《信访条例》和《江西省信访条例》,切实落实中央和省、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议精神,做到热情接访、程序办信,认真做好日常信访和特殊时期的信访工作,受理来电、来信、来函、来访、来函,一些相对棘手的信访件问题,已转办各县、区和市级公、检、法。以解决人民群众实际问题为出发点和落脚点,抓好审查、交办、督办关口,以月度信访形势分析会议、季度涉法涉诉部门信访联席会议和年度县(区)人大信访工作联席会议为制度抓手,重点开展信访突出问题专项治理,加大典型案件的调处力度,加大涉法涉诉信访件的督办力度,形成内外协调、上下联动的信访工作合力,提高了信访工作效率和质量,促使一批信访问题得到妥善处理,为维护社会和谐稳定作出了积极贡献。发现的问题及原因:一是干部职工的政治素养和业务能力还需增强;二是各项工作的精细化管理水平还有待提高。下一步改进措施:一是按照党的十九大要求,围绕进一步探索完善人大机构设置深入开展调研,努力形成一份切实可行的调研报告供常委会领导决策作参考。二是继续采取创新方法、资源共享、内外结合等方式,各县区人大和机关干部的教育培训,不断提高人大干部依法履职的综合素质和实际能力。完善市人大代表履职服务中心工作人员的选任,为人大代表履职做好服务工作。
人大代表活动费项目绩效自评综述:2018年,在省委办公厅的精心指导下,在市委的正确领导下,市委办公厅深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,秉承“严谨高效、运转有序、和谐共事、有战斗力”的工作理念,以服务“南昌打造核心增长极基本成型、在全省率先全面建成小康社会”目标为工作主题,圆满完成了本年度领导关注重大问题的各项外出调研工作,本次绩效评价自评得分98分,经绩效评价小组复核,2018年度领导关注重大问题外出调研经费项目绩效评价得分98分,等级为“优秀”。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
 
 

第四部分  名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
 

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