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南昌市人大2016年度部门决算公开表及决算说明

大字 日期:2017-09-20 12:18:09 来源:
南昌市人大常委会办公厅2016年度部门决算(草案)
目     录
第一部分  南昌市人大常委会办公厅概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释


第一部分  南昌市人大常委会办公厅部门概况
 
一、部门主要职能
(一)在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
  (二)根据本市实际,制定地方性法规;
(三)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
  (四)召集市人民代表大会会议;
  (五)讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
  (六)根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
  (七)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
  (八)撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
  (九)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
  (十)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
  (十一)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
  (十二)根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
  (十三)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
  (十四)在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
    (十五)在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
    (十六)在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
  (十七)决定授予地方的荣誉称号。
 
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2016年年末编制人数70人,其中行政编制70人;年末实有人数138人,其中在职人员68人,离休人员5人,退休人员65人。
 
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2016年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计3503.53万元,其中上年结转和结余15.77万元,较上年增长61.4%;本年收入合计3487.76万元,较上年增长29.31%,主要原因是:专题调研经费及市人大会议次数增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3487.76万元,占100%。  
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计3503.53万元,其中本年支出合计2450.78万元,较上年增长26.76%,主要原因是:专题调研经费及市人大会议次数增加;年末结转和结余52.75万元,较上年增长234.53%,主要原因是:增加了应付未付的费用。
本年支出的具体构成为:基本支出2698.62万元,占78.2%;项目支出752.16万元,占21.8%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1686.1万元,决算数为3450.78万元,完成年初预算的204.66%,主要原因是:专题调研经费及市人大会议次数增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1602.29万元,决算数为3298.28万元,完成年初预算的205.85%;社会保障和就业支出年初预算数为12.54万元,决算数为61.73万元,完成年初预算的492.26%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为1万元;住房保障支出年初预算数为71.27万元,决算数为71.27万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为18.5万元。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   897万元,较上年增长23.94%,主要原因是:增人增资;商品和服务支出1524.13万元,较上年增长59%,主要原因是:专题调研经费及市人大会议次数增加;对个人和家庭补助支出1029.56万元,较上年下降9%,主要原因是:离退休人员工资减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为35.69万元,完成预算的30.24%,决算数较上年下降68.54%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为20万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:与上年度持平。
(二)公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为15.69万元,完成预算的16%,决算数较上年下降83.21 %。主要原因是:接待任务减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:无公车。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费771.97万元,较上年增长0.02%,主要原因是:专题调研经费增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额58.01万元,其中:政府采购货物支出58.01万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0  %。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车59辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)
2016年,市人大常委会在中共南昌市委的正确领导下,紧紧围绕全市工作大局,认真履行法定职责,各项工作取得新进展。制定和修订地方性法规4件、废止2件,备案审查规范性文件115件,听取和审议“一府两院”专项工作报告 14项,开展专题询问1项,听取法规实施情况报告7件,作出决议决定27项,任免国家机关工作人员116人次。经综合考核评分,2016年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为94.8分,评价档次为“优”。
 
第三部分  南昌市人大常委会办公厅部门2016年度部门决算表
 
(详见附件)

附件一
收入支出决算总表
          公开01表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅   2016年度     金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 3,487.76 一、一般公共服务支出 28 3,298.28
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 61.73
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 18.50
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 71.27
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 3,487.76 本年支出合计 51 3,450.78
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 15.77   年末结转和结余 53 52.75
总计 27 3,503.53 总计 54 3,503.53
附件二
收入决算表
公开02表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅 2016年度       金额单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,487.76 3,487.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,335.26 3,335.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 3,335.26 3,335.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,451.06 1,451.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 1,666.20 1,666.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 61.73 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 61.73 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 61.73 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 56.40 56.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 14.87 14.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
附件三
支出决算表
公开03表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅 2016年度   金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,450.78 2,698.62 752.16 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,298.28 2,565.62 732.66 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 3,298.28 2,565.62 732.66 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,451.06 1,451.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 1,629.22 896.56 732.66 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 61.73 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 61.73 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 61.73 61.73 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 18.50 0.00 18.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 71.27 71.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 56.40 56.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 14.87 14.87 0.00 0.00 0.00 0.00
附件四
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅 2016年度 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,487.76 一、一般公共服务支出 30 3,298.28 3,298.28 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 61.73 61.73 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1.00 1.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 18.50 18.50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 71.27 71.27 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,487.76 本年支出合计 53 3,450.78 3,450.78 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 15.77 年末财政拨款结转和结余 54 52.75 52.75 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 15.77   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 3,503.53 总计 58 3,503.53 3,503.53 0.00
附件五
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅 2016年度 金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,450.78 2,698.62 752.16
201 一般公共服务支出 3,298.28 2,565.62 732.66
20101 人大事务 3,298.28 2,565.62 732.66
2010101   行政运行 1,451.06 1,451.06 0.00
2010102   一般行政管理事务 1,629.22 896.56 732.66
2010105   人大立法 50.00 50.00 0.00
2010108   代表工作 98.00 98.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 70.00 70.00 0.00
208 社会保障和就业支出 61.73 61.73 0.00
20805 行政事业单位离退休 61.73 61.73 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 61.73 61.73 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 0.00 1.00
21007 计划生育事务 1.00 0.00 1.00
2100799   其他计划生育事务支出 1.00 0.00 1.00
215 资源勘探信息等支出 18.50 0.00 18.50
21505 工业和信息产业监管 18.50 0.00 18.50
2150599   其他工业和信息产业监管支出 18.50 0.00 18.50
221 住房保障支出 71.27 71.27 0.00
22102 住房改革支出 71.27 71.27 0.00
2210201   住房公积金 56.40 56.40 0.00
2210203   购房补贴 14.87 14.87 0.00
附件六
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅 2016年度   金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 897.09 302 商品和服务支出 771.97 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 260.51 30201  办公费 113.59 31001  房屋建筑物  购建 0.00
30102  津贴补贴 327.20 30202  印刷费 125.20 31002  办公设备购   置 0.00
30103  奖金 117.06 30203  咨询费 3.10 31003  专用设备购   置 0.00
30104  其他社会保障缴费 0.00 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建  设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 0.00 31007  信息网络及  软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 192.32 30207  邮电费 22.35 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30209  物业管理费 52.03 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,029.56 30211  差旅费 53.19 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.00
30301  离休费 36.38 30212  因公出国   (境)费用 20.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 25.35 30213  维修(护)费 47.32 31013  公务用车购  置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 34.29 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 16.80 31020  产权参股 0.00
30305  生活补贴 0.00 30216  培训费 44.97 31099  其他资本性  支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 15.69 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性  补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补  贴 0.00
30309  奖励金 896.56 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 55.30 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 56.40 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 28.23 30701  国内债务付  息 0.00
30313  购房补贴 14.87 30229  福利费 22.79 30707  国外债务付   息 0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费  用 102.17 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240  税金及附加费用 0.00      
      30299  其他商品和服务支出 14.96      
人员经费合计 1,926.65 公用经费合计 771.97
附件七
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅 2016年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 118.00 35.69
  1.因公出国(境)费 2 20.00 20.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
  3.公务接待费 6 98.00 15.69
    (1)国内接待费 7 98.00 15.69
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 6
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 10
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 120
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 800
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
附件八
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅   2016年度   金额单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
附件九
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位:南昌市人大常委会办公厅 2016年度  
项  目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 59
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 59
  3.一般执法执勤用车 4 0
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0
第四部分  名词解释
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
    2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
    4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
    5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
9、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。