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收支预算总表

大字 日期:2016-02-18 11:44:00 来源:
          单位:千元
收      入   支          出      
收入项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款(补助)收入 16,662.8 一、基本支出 9,942.7 一般公共服务支出 16,022.9
    一般预算拨款(补助) 16,662.8     工资福利支出 6,345.8   人大事务 16,022.9
    基金预算拨款(补助)       商品和服务支出 2,382.8     行政运行(人大事务) 9,104.6
    专项收入       对个人和家庭补助支出 1,214.1     一般行政管理事务(人大事务) 5,438.3
    预算内投资收入       其他资本性支出       人大立法 500.0
二、事业收入   二、项目支出 6,918.3     代表工作 980.0
三、事业单位经营收入       工资福利性支出   社会保障和就业支出 125.4
四、其他收入       商品和服务支出 6,718.3   行政事业单位离退休 125.4
五、附属单位上缴收入       对个人和家庭补助       未归口管理的行政单位离退休 125.4
六、上级补助收入       对企事业单位的补贴   住房保障支出 712.7
        债务利息支出     住房改革支出 712.7
        债务还本支出       住房公积金 564.0
        基本建设支出 200.0     购房补贴 148.7
        其他资本性支出      
        其他支出      
    三、事业单位经营支出      
    四、对附属单位补助支出      
    五、上缴上级支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
本年收入合计 16,662.8 本年支出合计 16,861.0 本年支出合计 16,861.0
六、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
七、上年结转(结余) 198.2        
    财政拨款结转(结余) 198.2        
    其他资金结转(结余)          
收入总计 16,861.0 支出总计 16,861.0 支出总计 16,861.0

收支预算总表